中国人民政治协商会议黔东南苗族侗族自治州委员会办公室本级2024年度部门决算公开报告
发布日期: 2025年10月13日
来源:州政协办
浏览量:99
中国人民政治协商会议黔东南苗族侗族自治州委员会办公室本级2024年度部门决算公开报告
目录
第一部分:部门(单位)概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分:2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、非财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分:2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分:名词解释
第五部分:附件
第一部分 中国人民政治协商会议黔东南苗族侗族自治州委员会办公室本级概述
一、部门职责
中国人民政治协商会议黔东南苗族侗族自治州委员会办公室本级的主要职责是:
1.人民政协的主要职能是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商;
2.对国家宪法、法律和法规的实施,重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作,通过建议和批评进行监督;
3.对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论。
通过调研报告、提案、建议案或其他形式,向中国共产党和国家机关提出意见和建议。
二、机构设置
本单位(部门)内设2个办公室,1个研究室,7个专委会,5个科室,3个事业中心。
按照部门决算编报要求,纳入我单位2023年度部门决算编报范围的下属单位共3个,分别是机关服务中心、智力支边服务中心、理论研究服务中心。编制数18人,实有人数14人,事业单位编制数18人,实有人数14人。
从预算单位构成看,中国人民政治协商会议贵州省黔东南州委员会部门决算包括:本级决算。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 |
||
单位:中国人民政治协商会议黔东南苗族侗族自治州委员会办公室本级 |
2024年度 |
单位:万元 |
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,572.76 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
1,989.23 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
399.22 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
93.40 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
90.91 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
2,572.76 |
本年支出合计 |
58 |
2,572.76 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
年初结转和结余 |
29 |
11.47 |
年末结转和结余 |
60 |
11.47 |
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
2,584.23 |
总计 |
62 |
2,584.23 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表
公开02表 |
||
单位:中国人民政治协商会议黔东南苗族侗族自治州委员会办公室本级 |
2024年度 |
单位:万元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
2,572.76 |
2,572.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
1,989.23 |
1,989.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20102 |
政协事务 |
1,989.23 |
1,989.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010201 |
行政运行 |
1,469.27 |
1,469.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010202 |
一般行政管理事务 |
281.32 |
281.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010204 |
政协会议 |
162.64 |
162.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010205 |
委员视察 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010299 |
其他政协事务支出 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
399.21 |
399.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
366.81 |
366.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080501 |
行政单位离退休 |
221.26 |
221.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
129.87 |
129.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.68 |
15.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20808 |
抚恤 |
32.40 |
32.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080801 |
死亡抚恤 |
32.40 |
32.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
93.40 |
93.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
93.40 |
93.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
93.40 |
93.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
90.91 |
90.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
90.91 |
90.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
90.91 |
90.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表
公开03表 |
||
单位:中国人民政治协商会议黔东南苗族侗族自治州委员会办公室本级 |
2024年度 |
单位:万元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
2,572.76 |
2,020.40 |
552.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
1,989.23 |
1,469.27 |
519.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20102 |
政协事务 |
1,989.23 |
1,469.27 |
519.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010201 |
行政运行 |
1,469.27 |
1,469.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010202 |
一般行政管理事务 |
281.32 |
0.00 |
281.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010204 |
政协会议 |
162.64 |
0.00 |
162.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010205 |
委员视察 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010299 |
其他政协事务支出 |
16.00 |
0.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
399.21 |
366.81 |
32.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
366.81 |
366.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080501 |
行政单位离退休 |
221.26 |
221.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
129.87 |
129.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.68 |
15.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20808 |
抚恤 |
32.40 |
0.00 |
32.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080801 |
死亡抚恤 |
32.40 |
0.00 |
32.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
93.40 |
93.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
93.40 |
93.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
93.40 |
93.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
90.91 |
90.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
90.91 |
90.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
90.91 |
90.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 |
||
单位:中国人民政治协商会议黔东南苗族侗族自治州委员会办公室本级 |
2024年度 |
单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
|||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,572.76 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1,989.23 |
1,989.23 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
399.22 |
399.22 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
93.40 |
93.40 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
90.91 |
90.91 |
0.00 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
2,572.76 |
本年支出合计 |
59 |
2,572.76 |
2,572.76 |
0.00 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
2,572.76 |
总计 |
64 |
2,572.76 |
2,572.76 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
非财政拨款收入支出决算总表
公开05表 |
||
单位:中国人民政治协商会议黔东南苗族侗族自治州委员会办公室本级 |
2024年度 |
单位:万元 |
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、上级补助收入 |
1 |
0.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
二、事业收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
三、经营收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
四、附属单位上缴收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
五、其他收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
其中:本级横向转拨财政款 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
非本级财政拨款 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
事业单位固定资产出租收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
58 |
0.00 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
年初结转和结余 |
29 |
11.47 |
年末结转和结余 |
60 |
11.47 |
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
11.47 |
总计 |
62 |
11.47 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开06表 |
||
单位:中国人民政治协商会议黔东南苗族侗族自治州委员会办公室本级 |
2024年度 |
单位:万元 |
项目 |
本年支出 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
2,572.76 |
2,020.40 |
552.36 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
1,989.23 |
1,469.27 |
519.96 |
||
20102 |
政协事务 |
1,989.23 |
1,469.27 |
519.96 |
||
2010201 |
行政运行 |
1,469.27 |
1,469.27 |
0.00 |
||
2010202 |
一般行政管理事务 |
281.32 |
0.00 |
281.32 |
||
2010204 |
政协会议 |
162.64 |
0.00 |
162.64 |
||
2010205 |
委员视察 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
||
2010299 |
其他政协事务支出 |
16.00 |
0.00 |
16.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
399.21 |
366.81 |
32.40 |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
366.81 |
366.81 |
0.00 |
||
2080501 |
行政单位离退休 |
221.26 |
221.26 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
129.87 |
129.87 |
0.00 |
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.68 |
15.68 |
0.00 |
||
20808 |
抚恤 |
32.40 |
0.00 |
32.40 |
||
2080801 |
死亡抚恤 |
32.40 |
0.00 |
32.40 |
||
210 |
卫生健康支出 |
93.40 |
93.40 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
93.40 |
93.40 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
93.40 |
93.40 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
90.91 |
90.91 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
90.91 |
90.91 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
90.91 |
90.91 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开07表 |
||
单位:中国人民政治协商会议黔东南苗族侗族自治州委员会办公室本级 |
2024年度 |
单位:万元 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
1,565.94 |
302 |
商品和服务支出 |
230.70 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
387.89 |
30201 |
办公费 |
14.16 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
353.25 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
419.83 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
59.15 |
30205 |
水费 |
3.82 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
129.87 |
30206 |
电费 |
15.30 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
15.68 |
30207 |
邮电费 |
8.66 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
74.82 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
15.35 |
30209 |
物业管理费 |
0.18 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.23 |
30211 |
差旅费 |
0.29 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
90.91 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.89 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
15.95 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
223.76 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
18.29 |
30216 |
培训费 |
0.37 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
142.77 |
30217 |
公务接待费 |
5.81 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
29.96 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
2.50 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
35.10 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
11.05 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
30.25 |
30229 |
福利费 |
30.89 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
48.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
6.57 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
49.59 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
人员经费合计 |
1,789.70 |
公用经费合计 |
230.70 |
|||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 |
||
单位:中国人民政治协商会议黔东南苗族侗族自治州委员会办公室本级 |
2024年度 |
单位:万元 |
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表 |
||
单位:中国人民政治协商会议黔东南苗族侗族自治州委员会办公室本级 |
2024年度 |
单位:万元 |
项目 |
本年支出 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开10表 |
||
单位:中国人民政治协商会议黔东南苗族侗族自治州委员会办公室本级 |
2024年度 |
单位:万元 |
预算数 |
决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
53.81 |
0.00 |
48.00 |
0.00 |
48.00 |
5.81 |
53.81 |
0.00 |
48.00 |
0.00 |
48.00 |
5.81 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
中国人民政治协商会议黔东南苗族侗族自治州委员会办公室本级2024年度收入、支出决算总计2,584.23万元。2023年度收入、支出决算总计2,806.77万元。与2023年度相比,减少222.54万元,下降7.93 %,主要原因是:因单位人员变动,2024年一般公共服务支出及社保和就业支出较2023年减少。
二、收入决算情况说明
中国人民政治协商会议黔东南苗族侗族自治州委员会办公室本级2024年度收入决算合计2,572.76万元。其中:财政拨款收入2572.76,占100%。
三、支出决算情况说明
中国人民政治协商会议黔东南苗族侗族自治州委员会办公室本级2024年度支出决算合计2,572.76万元。其中:基本支出2,020.40万元,占78.53%;项目支出552.36万元,占21.47%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
中国人民政治协商会议黔东南苗族侗族自治州委员会办公室本级2024年度财政拨款收、支决算总计2,572.76万元。2023年度收、支决算总计2,780.46万元。与2023年度相比,减少207.70万元,下降7.47 %,主要原因是:因单位人员变动,2024年一般公共服务支出及社保和就业支出较2023年减少。
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
中国人民政治协商会议黔东南苗族侗族自治州委员会办公室本级2024年度非财政拨款收入决算总计11.47万元。其中:本年收入合计0.00万元,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余11.47万元。
中国人民政治协商会议黔东南苗族侗族自治州委员会办公室本级非财政拨款支出决算总计11.47万元。其中:本年支出合计0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转结余11.47万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国人民政治协商会议黔东南苗族侗族自治州委员会办公室本级2024年度一般公共预算财政拨款支出合计2,572.76万元,占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少207.70万元,下降7.47% ,主要原因是因单位人员变动,2024年一般公共服务支出及社保和就业支出较2023年减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2,572.76万元,主要用于以下方面:
一般公共服务支出(类)1,989.23万元,占77.32%;社会保障和就业支出(类)399.22万元,占15.52%;卫生健康支出(类)93.40万元,占3.63%;住房保障支出(类)90.91万元,占3.53%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,549.51万元,支出决算为2,572.76万元,完成年初预算的100.91%,其中:
1.一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)年初预算为万元,支出决算为1,469.27万元,完成年初预算的100%。
2.一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为万元,支出决算为281.32万元,完成年初预算的100%。
3.一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)年初预算为万元,支出决算为162.64万元,完成年初预算的100%。
4.一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项)年初预算为万元,支出决算为60.00万元,完成年初预算的100%。
5.一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)年初预算为万元,支出决算为16.00万元,完成年初预算的100%。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为万元,支出决算为221.26万元,完成年初预算的100%。
7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为万元,支出决算为129.87万元,完成年初预算的100%。
8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为万元,支出决算为15.68万元,完成年初预算的100%。
9.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为万元,支出决算为32.40万元,完成年初预算的100%。
10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为万元,支出决算为93.40万元,完成年初预算的100%。
11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为万元,支出决算为90.91万元,完成年初预算的100%.
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
中国人民政治协商会议黔东南苗族侗族自治州委员会办公室本级2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计2,020.40万元,其中:
(一)人员经费:1,789.70万元,主要包括:基本工资387.89万元、津贴补贴353.25万元、奖金419.83万元、绩效工资59.15万元、基本养老保险129.87万元、职业年金15.68万元、职工基本医疗保险74.82万元、公务员医疗补助15.35万元,其他社会保障3.23万元、住房公积金90.91万元、其他工资福利支出15.95万元、离休费18.29万元、退休费142.77万元、抚恤金29.96万元,遗嘱生活补助2.50万元,奖励金30.25万元。
(二)公用经费:230.70万元,主要包括:办公费14.16万元、水费3.82万元、电费15.30万元、邮电费8.66万元、差旅费0.29万元、物业管理费0.18万元、维护(修)费0.89万元、培训费0.37万元,公务接待费5.81万元、劳务费35.10万元、工会经费11.05万元、福利费30.89万元,公务用车运行维护费48万元、税金及附加费用6.57万元、其他商品和服务支出49.59万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
中国人民政治协商会议黔东南苗族侗族自治州委员会办公室本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。与2023年度相比,持平。
中国人民政治协商会议黔东南苗族侗族自治州委员会办公室本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。与2023年度相比,持平。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
中国人民政治协商会议黔东南苗族侗族自治州委员会办公室本级2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比持平。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
中国人民政治协商会议黔东南苗族侗族自治州委员会办公室本级2024年“三公”经费财政拨款支出预算为53.81万元,“三公”经费财政拨款支出决算为53.81万元,完成预算数的100.00%。支出决算较上年减少1.76万元,下降3.17%。主要原因是:我单位严格执行“过紧日子”要求,缩减公务接待开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成预算的0.00%;与上一年相比,支出决算较上年持平
2024年本单位组织的出国团0个,出国团0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算48.00万元,支出决算48.00万元,完成预算的100.00%;与上一年相比,支出决算较上年持平
其中:公务用车购置费0.00万元,2024年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费48.00万元,主要用于:公务用车燃油费、高速过路费、车辆维修维护费及车辆保险费等。截至2024年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。
3.公务接待费预算5.81万元,支出决算5.81万元,完成预算的100.00%;与上一年相比,支出决算较上年减少1.76万元,下降23.25%。
决算数较上年减少的主要原因是。
具体包括:我单位严格执行“过紧日子”要求,缩减公务接待开支。
国内接待费支出5.81万元,主要是。2024年本单位国内公务接待74批次,718人次。
国(境)外接待费支出0.00万元,主要是。2024年本单位国(境)外公务接待0批次,0人次。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
中国人民政治协商会议黔东南苗族侗族自治州委员会办公室本级2024年度机关运行经费支出230.70万元。与2023年相比减少52.44万元,下降18.52%。主要原因是:2024年度其他交通费较2023年减少。
(二)政府采购支出情况
中国人民政治协商会议黔东南苗族侗族自治州委员会办公室本级2024年度无政府采购支出。
(三)国有资产占用情况
截至2024年12月31日,中国人民政治协商会议黔东南苗族侗族自治州委员会办公室本级共有车辆7辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车7辆、其他用车主要包括。单价100万元以上的设备0台(套)。
十二、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求,中国人民政治协商会议黔东南苗族侗族自治州委员会办公室本级组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。
(二)项目支出绩效自评结果
经自查,2024年度我单位合理预算编制,科学设定绩效目标,严格预算执行,综合管理情况较好,社会效益突出,自评得分97.09分。根据黔东南财绩〔2025〕4号文件要求,自评等级为优。
(三)部分重点项目绩效评价结果
1.2024年州政协“院坝协商”工作经费项目绩效评价得分95.36分,依据优(100-90)、良(89-80)、中(79-60)、差(59-0)四个评分等级,本项目评价等级为优。
2.2024年州政协研究室创新项目建设推广经费项目绩效评价得分97.2分,依据优(100-90)、良(89-80)、中(79-60)、差(59-0)四个评分等级,本项目评价等级为优。
3.2024年“书香政协”读书学习活动项目绩效评价得分98分,依据优(100-90)、良(89-80)、中(79-60)、差(59-0)四个评分等级,本项目评价等级为优。
4.2024年州政协调研、培训、文史资料整理及参政议政工作保障经费项目绩效评价得分100分,依据优(100-90)、良(89-80)、中(79-60)、差(59-0)四个评分等级,本项目评价等级为优。
5.2024年智力支边民族产业发展专项工作经费项目绩效评价得分100分,依据优(100-90)、良(89-80)、中(79-60)、差(59-0)四个评分等级,本项目评价等级为优。
6.2024年州政协十三届三次全会经费项目绩效评价得分93.59分,依据优(100-90)、良(89-80)、中(79-60)、差(59-0)四个评分等级,本项目评价等级为优。
7.2024年州政协常委会及各专委会经费项目绩效评价得分88.79分,依据优(100-90)、良(89-80)、中(79-60)、差(59-0)四个评分等级,本项目评价等级为良。
8.2024年州政协专家智库经费项目绩效评价得分100分,依据优(100-90)、良(89-80)、中(79-60)、差(59-0)四个评分等级,本项目评价等级为优。
9.2024年州政协委员视察活动经费项目绩效评价得分98分,依据优(100-90)、良(89-80)、中(79-60)、差(59-0)四个评分等级,本项目评价等级为优。
10.2024年基层政协办公用房维修和改善办公条件专项补助资金项目绩效评价得分100分,依据优(100-90)、良(89-80)、中(79-60)、差(59-0)四个评分等级,本项目评价等级为优。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额,以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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